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索引号 113325000026455663/2020-16189 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市大数据发展管理局
成文日期 2020-09-02 公开方式 主动公开
丽水市大数据发展管理局2019年度部门决算
发布时间:2020-09-02 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市大数据发展管理局

  丽水市大数据发展管理局2019年度部门决算 

  一、丽水市大数据发展管理局概况 

  (一)部门职责 

   1.组织、指导、协调公共数据和电子政务发展管理工作。拟订相关规章草案和规范性文件。牵头推进“数字政府”改革建设。拟订并组织实施公共数据和电子政务、数字政府发展规划、计划和政策措施。对公共数据和电子政务发展、数字政府建设的重大问题进行研究并提出建议。 

  2.深化“最多跑一次”改革,落实支撑改革相关的信息系统建设任务,推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。 

  3.组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录,制定标准规范并组织实施和监督管理。推进落实各级各部门信息系统互联互通,打破信息孤岛,实现数据共享。建设数据整合开放共享统一平台,为政府决策、企业和群众办事提供大数据支撑。 

  4.统筹推进电子政务基础设施建设管理。统筹协调电子政务网络、电子政务云平台等重大基础设施建设管理工作。 

  5.负责市级自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的安全管理工作。制定并组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范。指导、监督县(市、区)政府和市政府部门公共数据、电子政务安全管理工作。 

  6.负责市本级公共数据、电子政务和数字政府信息化项目年度计划、审批和绩效评价等工作。 

  7.完成市委、市政府交办的其他任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市大数据发展管理局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位市数据管理中心决算。 

  纳入丽水市大数据发展管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位: 

  无二级预算单位。 

  二、丽水市大数据发展管理局2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市大数据发展管理局2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计1,144.98万元,与2018年度相比,收、支总计各增加1,144.98万元,增长100%。主要原因是:我局为机构改革2019年新设单位。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计1,144.98万元;包括财政拨款收入1,144.98万元(其中,一般公共预算1,144.98万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计1,115.36万元,其中基本支出639.03万元,占57.29%;项目支出476.33万元,占42.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计1,144.98万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,144.98万元,增长100%。主要原因是:我局为机构改革2019年新设单位。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,115.36万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,115.36万元,增长100%。主要原因是:我局为机构改革2019年新设单位。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,115.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出984.5万元,占88.27%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出79.55万元,占7.13%;卫生健康(类)支出51.31万元,占4.6%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50万元,支出决算为1,115.36万元, 完成年初预算的100%,主要原因是我局为机构改革2019年新设单位,年初预算只涉及50万元开办费,因为机构人员及职能上的调整,支出决算的财政拨款数是由其他相关单位划拨。其中: 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为233.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:我局为机构改革2019年新设单位,因为机构人员及职能上的调整,支出决算的财政拨款数是由其他相关单位划拨。 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:我局为机构改革2019年新设单位,因为机构人员及职能上的调整,支出决算的财政拨款数是由其他相关单位划拨。 

  一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为508.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:我局为机构改革2019年新设单位,因为机构人员及职能上的调整,支出决算的财政拨款数是由其他相关单位划拨。 

  一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元,支出决算为75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:我局为机构改革2019年新设单位,为弥补新单位开办所需的各项工作经费,年中追加了工作经费。 

  一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为168.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:我局为机构改革2019年新设单位,因为机构人员及职能上的调整,支出决算的财政拨款数是由其他相关单位划拨。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:我局为机构改革2019年新设单位,因为机构人员及职能上的调整,支出决算的财政拨款数是由其他相关单位划拨。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:我局为机构改革2019年新设单位,因为机构人员及职能上的调整,支出决算的财政拨款数是由其他相关单位划拨。  

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保险和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:我局为机构改革2019年新设单位,因为机构人员及职能上的调整,支出决算的财政拨款数是由其他相关单位划拨。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:我局为机构改革2019年新设单位,因为机构人员及职能上的调整,支出决算的财政拨款数是由其他相关单位划拨。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出639.03万元,其中: 

  人员经费484.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人家庭的补助等; 

  公用经费154.47万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:当年无政府性基金预算拨款支出。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是当年无政府性基金预算拨款支出。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.2万元,完成预算的40%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行中央八项规定,厉行节约;二是机构改革的原因,单位的很多工作是在下半年开展,造成本年度三公经费支出较少。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是我局当年无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是我局无公务用车;公务接待费支出决算为1.2万元,占100%,与2018年度相比,增加1.2万元,增长100%,主要原因是我局为机构改革2019年新设单位。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是2019年我局没有因公出国(境)支出。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是我局无公务用车。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为1.2万元,完成预算的40%。主要用于接待接待上级部门及相关单位来我局调研指导、工作联系等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行中央八项规定,厉行节约;二是机构改革的原因,单位的很多工作是在下半年开展,本年度公务接待支出也较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次,累计116人次。 

  外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出1.2万元,主要用于接待上级部门及相关单位来局调研指导、工作联系等公务活动支出。接待116人次,14批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市大数据发展管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金476.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%,2019年预算未安排政府性基金项目,未组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。 

  组织对“2019电子政务维护项目”“2019政务云资源及安全服务费”“开办费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出476.33万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0个项目委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。 

  从评价情况来看, 2019年,我局根据年初工作计划及部门预算安排,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。2019年主要工作完成情况: 

  1、完善政府数字化转型顶层设计,推进省市重大项目建设。 

  (1)完善顶层设计:制定出台全市深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型实施方案(2019-2022)及2019年工作要点。(2)推进项目建设:“8+13”重大项目全落地贯通应用;5个最佳实践项目均成功复制推广;数字乡村•智慧三农、综合集成的科技创新信息化服务平台和智慧水电3个地方创新应用项目基本完成系统开发并上线运行。 

  2、全面推动“最多跑一次”改革扩面提质增效。 

  (1)协助市委改革办推进机关内部“最多跑一次”。丽水市机关内部“最多跑一次”改革荣膺“2019中国改革年度十佳案例。梳理497个市级事项、2353个县级事项,市级部门间跑一次实现97%、网办85%;上线机关内部协同办事平台,818个事项实现网上办,696个事项实现浙政钉掌上办,并实现办事全程跟踪和绩效监管;制定全国首个机关内部办事地方标准;梳理20个机关事业单位人员职业生涯全周期“一件事”,其中6个已实现网上办。(2)推进“互联网+政务服务”各重点评价指标均提前超额完成省定任务;354个省民生事项“一证通办”实现三端办;41个省定“一件事”35个实现三端办;一窗平台市县乡三级贯通,联通8大平台、32个部门的54个系统、1363个事项并实现可信身份认证;全市534个窗口部署好差评,归集数据50449条;深化“全域一证通办”,105个证明全市共享、19个电子证明在“浙里办”和政务服务网全程网上办,共享调用86.5万次、电子证明开具3.3万件;完成4个政务服务类APP、8个政务服务类应用整合至“浙里办”;“浙里办”用户228900人,全年增长率超100%;“浙政钉”全市全覆盖,用户共计113058人,日均活跃人数73715人,移动办公微应用涵盖各级单位2189家、用户47067人,实现市县乡机关单位干部全覆盖。 

  3、扎实做好平台支撑。 

  (1)建设“花园云”平台作为全市数转统一中台。已建成数据可视、实时监测的生态环境监管子平台,形成智慧监管体系,秸秆焚烧、企业污染源监控已全程贯通;完成气、水、土、污染源企业等9张生态图;建成水、气污染源监管,秸秆焚烧和车载移动空气质量监测等4个应用。(2)“城市大脑”综合平台初见成效。围绕“网格化管理、精准化指挥”的核心需求全面推进建设工作,目前,“城市大脑”建设已基本实现了“1+3+X”的核心功能。物理大厅已完成主要功能区建设,今年6月完成初验,已移交市应急管理局,目前投入试运行;信息系统开发工作进展顺利,已完成安全应急、城市管理、经济运行、民生保障、社会治理和生态保护六大领域可视化展示页面;应急平台、城管平台和经济运行平台建设已基本完成;打通接入7个部门的业务专网及互联网、政务外网、视联网,可实现基于上述10种网络的所有数据、系统的调用。(3)稳步推进数据归集、治理、共享和开放。依托市数据中心平台,推进核心业务梳理工作,编制52个单位的6160项数据资源目录,含开放目录636项;归集30个单位的5153万条数据、开放1275个接口、对接55个市县系统、数据调用927万次;数据开放平台12月17日上线。(4)推进基层治理四平台建设。由政法委条线市级统筹,通过购买服务,预计2020年3月底建成基层治理市级平台,并完成基层治理四平台升级改造、对接省平台和推广应用。5.推进云网整合。完成人社、生态环境、建设、水利、农业、卫健、统计和人防8个专网整合;统管全市政务云资源,整改提升云资源使用率,首批清理35个应用系统、降低云资源配置25个,节省云资源费用19万元。 

  4、夯实政务新媒体工作。 

  (1)开展政务新媒体瘦身整合。摸清全市906个政务新媒体家底,整改关停政务新媒体账号559个、APP移动客户端6个。(2)做好政务新媒体发布工作。2019年丽水发布政务微信累计发稿3200篇,同比增加10%。丽水发布新浪微博和腾讯微博信息2800条,处理网民咨询留言3500条。(3)做好网站运维监管工作。提交省政府自查监测报告4份、整改报告4份,办结省政府网站曝光台和网站纠错问题181件,督促落实25780个省政府网站问题整改。组织开展8次全市政府网站检查,抽查网站280家次,检测问题 6430项。门户网站中文版发布信息25763篇,英文版发布信息65篇。做好网站群网络安全防护,共拦截WAF攻击5725万次。完成政府网站群IPV6改造,实现向省政府网站集约化平台实时推送信息公开数据。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果 

  丽水市大数据发展管理局在2019年度部门决算中反映“2019电子政务维护项目”及“2019政务云资源及安全服务费”项目绩效自评结果。 

  2019电子政务维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为233.19万元,执行数为233.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一、项目预期目标全部完成,资金用于14个电子政务维护项目。二是为保证资金使用效率,我局通过前期评估和费用控制,确保将费用控制在预算范围内;三是项目服务质量符合预期目标,电子政务7*24小时安全高效运转,及时响应问题和需求。发现的问题及原因:一是项目资金支付进度比较缓慢;二是系统管理员运维能力较为薄弱。下一步改进措施:一是加强和完善各类项目资金管理,用好用活项目资金;二是加强系统管理员的专业技术培训,提升运维能力。 

  2019政务云资源及安全服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为168.14万元,执行数为168.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算目标100%完成;二是通过参考前期政务云资源使用情况及费用做好预算评估,在执行阶段做好业务上云的审核及利用率的管理工作,严格落实预算执行;三是做好政务云资源业务支撑保障工作,满足各单位需求。发现的问题及原因:一是各使用单位确认单上报速度较慢,影响支付进度;二是预算项目资金使用以政务云资源为主,安全服务重视不足。下一步改进措施:一是加强政务云资源申请及确认流程优化,及时完成各使用单位费用确认;二是进一步加强预算规划,全面评估政务云业务发展需要及安全要求。 

  3.财政评价项目绩效评价结果。 

  无。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  市大数据发展管理局整体支出绩效评价报告(详见附件) 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出154.47万元,比年初预算数增加104.47万元,增长208.94%,主要原因是我局为机构改革2019年新设单位,因为机构人员及职能上的调整,支出决算的财政拨款数除开办费外,均由其他相关单位划拨。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额489.66万元,其中:政府采购货物支出59.03万元、政府采购工程支出29.3万元、政府采购服务支出401.33万元。授予中小企业合同金额4.72万元,占政府采购支出总额的0.96%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市大数据发展管理局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  16. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关事务支出。 

  17. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  18. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。 

  19. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。 

  20.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   

  21.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  

  22.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  


附件

附件1:丽水市大数据发展管理局公开表.XLS


附件

附件2:丽水市大数据发展管理局整体支出绩效评价报告.doc


附件

附件3:一般项目绩效评价报告.xls