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索引号 113325000026455663/2020-16193 文号
组配分类 财政信息 发布机构 中国共产主义青年团丽水市委员会
成文日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
中国共产主义青年团丽水市委员会(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-03 00:00浏览次数: 信息来源: 中国共产主义青年团丽水市委员会

   

  中国共产主义青年团丽水市委员会(汇总)2019年度部门决算 

   

  一、中国共产主义青年团丽水市委员会(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  共青团是党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。团市委机关的主要职责是: 

  1.领导全市共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性和群众性;领导全市青联、学联和少先队工作,依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。 

  2.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 

  3.教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,研究提出相应对策。 

  4.坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖和联系覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。 

  5.关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。 

  6.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。 

  7.适应丽水经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。 

  8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责国(境)内外、省内外、市内外青少年友好交流工作,负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。 

  9.承担市委、市政府交办的其他有关工作。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,中国共产主义青年团丽水市委员会(汇总)部门决算包括:市本级决算、下属事业单位市青少年宫决算。 

  纳入中国共产主义青年团丽水市委员会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.丽水市青少年宫。 

  二、中国共产主义青年团丽水市委员会(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、中国共产主义青年团丽水市委员会(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计2,533.56万元,与2018年度相比,收、支总计各减少23.44万元,下降0.93%。主要原因是:今年没有城市建设项目的支出。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计2,290.61万元;包括财政拨款收入1,078.05万元(其中,一般公共预算1,078.05万元,政府性基金预算0万元),占收入合计47.06%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入1,212.56万元,占收入合计52.94%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计2,314.85万元,其中基本支出382.27万元,占16.51%;项目支出763.25万元,占32.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出1,169.33万元,占50.51%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计1,094.43万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少183.72万元,下降16.79%。主要原因是:一般行政管理事务经费的减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,037.57万元,占本年支出合计的44.82%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少49.62万元,下降4.78%。主要原因是:一般行政管理事务经费的减少。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,037.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出627.94万元,占60.52%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出247.3万元,占23.83%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出29.25万元,占2.82%;卫生健康(类)支出13.08万元,占1.26%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出120万元,占11.57%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1073.21万元,支出决算为1,037.57万元,完成年初预算的96.68%,主要原因是电商项目12月下旬完成验收。其中: 

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为249.19万元,支出决算为265.94万元,完成年初预算的106.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。 

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为195.00万元,支出决算为195.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。 

  (3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为93.00万元,支出决算为93.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。 

  (4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为300万元,支出决算为247.30万元,完成年初预算的82.43%,决算数小于预算数的主要原因电商项目12月下旬完成验收。 

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为18.95万元,支出决算为18.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。 

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.58万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。 

  (7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.72万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。 

  (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为13.08万元,支出决算为13.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。 

  (9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为74.00万元,支出决算为74.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。 

  (10)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为93.00万元,支出决算为93.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。 

  (11)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务年初预算为120.00万元,支出决算为120.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出382.27万元,其中: 

  人员经费347.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等; 

  公用经费35.1万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少58.00万元,下降0%。主要原因是:项目已经完成。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是没有政府性基金预算。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.47万元,支出决算为1.45万元,完成预算的41.79%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位根据市财政厉行节约有关文件规定,严格控制三公经费的支出。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少2.96万元,主要原因是因公出国(境)人次的减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是公车改革;公务接待费支出决算为1.45万元,占100%,与2018年度相比,减少2.02万元,下降58.21%,主要原因是严格控制公务接待标准,公务接待批次的减少。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是因公出国(境)人次的减少。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是公车改革。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元,公车改革没有公车。所以没有所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为3.47万元,支出决算为1.45万元,完成预算的41.79%。主要用于上级、兄弟地市团委及对口联系单位来访考查学习等用餐费用支出。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待标准,公务接待批次的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次,累计131人次。 

  外宾接待支出0万元,主要用于外宾的接待;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出1.45万元,主要用于上级、兄弟地市团委及对口联系单位来访考查学习等用餐费用支出。接待131人次,13批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,团市委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,共涉及资金2287.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。团市委2019年度没有政府性基金财政拨款,组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

  组织对丽水市青少年宫开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1471.28万元,政府性基金预算支出0万元。该项目由团市委内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,绩效目标设置明确,财务核算规范,圆满完成了预算绩效目标,资金使用符合财务制度,与部门职能履行发挥相一致,评价结果为优秀。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  团市委在2019年度部门决算中反映2019农村电商专项经费及人才经费项目绩效自评结果。(附件1、2) 

  2019农村电商专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为300万元,执行数为244.57万元,完成预算的81.52%。2019年度共使用资金244.57万元。其中用于农村电子商务人才培训资金共49.8万元,用于乡村振兴新青年相关活动39.11万元,农村电商赛事活动85.58万元,农村电子商务公共服务项目(含对口支援、社交电商村建设、课题研究)53.03万元,青年电商文创活动17.05万元。共开展市级青年电商创业就业培训14期,培训创业青年800多人次。同时,成立了涵盖现代农业、农村工商(电商)、乡村文旅(民宿)、基层治理和在外青年乡贤等五大领域264名新青年代表的丽水市乡村振兴新青年协会,组建了协会专家媒体顾问团,发布了15项新青年成长服务项目。成功举办2019年丽水市青年创业创新节,开展了“青春助力,瓯江创艺”2019瓯江文化创意产业带设计大赛、丽水市青年生活创意展、乡村振兴社交电商资源对接会、第五届丽水市农村电商金牌系列大赛、第二届丽水市青年社交电商创业创新大赛等10个子活动,共有4000多名创业青年参加了各项活动;结合各地产业发展及当前农村电商发展前沿趋势,为九县(市、区)青年电商制定了专属培训课程,全年开展农村电子商务创业青年专项培训班191期,培训网创青年10959人,组织电商创业青年赴外地游学5期,共计200多人;启动了丽水市社交电商村(微商村)试点建设,发布了“三色住龙”区域公共品牌,搭建了线上旗舰店和线下产品集散中心,开展了社交电商专题培训、住龙镇社交电商村网红资源对接会暨网红游住龙等活动;联合市农业农村局、市商务局举办了第三届丽水市新农人创业创新大赛,挖掘了12个优秀农创青年和项目;联合市商务局、市邮政管理局开展了第五届丽水市农村电子商务金牌系列大赛,进行了六大类目的技能比拼,共挖掘了近300名优秀农村电商青年专业技能人才;联合市商务局等单位举办了第四届中国农村电商大会——乡村振兴社交电商资源对接会,发起全国首个乡村振兴(农村电商)资源联盟,建立了网货供应基地名录。发现的问题及原因:一是无法量化项目的预期指标;二是项目管理有待加强,相关审批程序需要进一步规范。下一步改进措施:强化项目管理,规范审批程序。 

  人才经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为73万元,执行数为73万元,完成预算的100%。2019全市“三支一扶”计划大学生志愿者共计36人。为加强对大学生志愿者的服务工作,团市委择优抽取2名大学生志愿者负责协助管理。专项经费用于两项计划大学生志愿者的劳务费、餐补、住宿等生活保障。此外,团市委在龙泉组织“三支一扶”计划大学生志愿者迎送活动,召开座谈会,开展走访慰问,及时了解大学生志愿者在基层面临的状况,帮助解决大学生志愿者在丽服务期间的实际困难,加强了对丽水市“三支一扶”计划大学生志愿者的沟通与联系。浙江省新世纪人才学院丽水分院成立以来,层层选拔出40名优秀学生骨干为丽水新世纪人才学院第二期学员。组织学员赴开展“弘扬践行浙西南革命精神”红色寻访活动,形成调研报告8篇;赴浙江舟山蚂蚁岛开展“传承红色基因 助力乡村振兴”红色研学活动,定期邀请国内外知名专家、学者为学员开展系列讲座,项目经费主要用于邀请专家学者授课劳务费以及开展活动所需要的常规费用。团市委和丽水市委组织部(人才办)联合举办“丽水情·家乡行”2020年丽水市“家燕归巢”优秀大学生家乡行活动,组织42名丽水籍在外优秀大学生赴龙泉网智信息电商园、青瓷博物馆、云和电商E创园、归野民宿等地,让同学们在走访家乡、感受家乡的过程中,更好地了解家乡的飞速变化,进一步培植与家乡的深厚感情,为“家燕们”搭建返乡圆梦的桥梁。2019年新聘任“家燕归巢”大学生联络员47人。自推出丽水市新青年乡村振兴创梦行动以来,各地挖掘选树出一批乡村振兴新青年人才,尤其是大学生创业青年、知识青年等新青年人才,2019年新增23名青年创业典型充实到丽水新青年乡村振兴创梦导师团,深入浙江工商大学、宁波大学、丽水学院和丽水职业技术学院举办分享会。2019年,1235人参与岗位实习报名,最终实际录用人数733人,给予每个岗位不少于1000元/月的岗位补贴,评选了40支优秀暑期社会实践团队,给予每个团队5000元的团队补助。发布了10条红色寻访路线,吸引496支队伍、5160名大学生赴丽参与乡村振兴社会实践,形成诸多社会实践成果。具体经费使用情况:一是开展“三支一扶”计划大学生志愿者工作。用于大学生志愿者、驻会主席劳务费、餐费、房租2.9万元,组织开展活动、召开会议等,共计4.8万元。二是开展青年人才联系服务工作。开展“家燕归巢”青年人才联络站大学生家乡行活动4.9万。三是开展大学生乡村振兴创梦丽水行动。为733名大学生提供岗位实习补贴11.8万元,40支优秀实践团队补贴25万元,举办“乡村振兴 青年先行”2019年大学生创梦丽水行动分享会、总结会共5场,共计14.9万元;组织开展暑期研学活动3场,共计8.7万元。所有费用合计73万元。 

  3.财政评价项目绩效评价结果(无)。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。根据《丽水市财政局关于做好2020年市直部门预算绩效管理工作的通知》(丽财监督[2020]58号)要求,团市委内部审计机构对丽水市青少年宫整体支出开展了绩效评价工作。市青少年宫根据市财政要求,严格进行绩效目标管理,实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%,资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强,切实提升了市青少年宫整体支出效益,有力推动了各项工作开展,实现了部门预算管理总体目标,绩效目标完成好,评价结果为优秀。(详见附件3) 

  说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出35.1万元,比年初预算数减少0.73万元,下降2.08%,主要原因是厉行节约。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额276.69万元,其中:政府采购货物支出30.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出246.01万元。授予中小企业合同金额276.69万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额246.99万元,占政府采购支出总额的89.27%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

   

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)主要用单位的基本支出。 

  16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)主要用于除基本支出以外的其他用于群众团体事务方面的支出。 

  17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)主要用于除上述项目未包括的一般公共服务支出。 

  18.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)主要用于科技方面的支出。 

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

  21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)主要用于社会保障和就业方面的支出。 

  22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于单位基本医疗保险缴费经费和公费医疗经费支出。 

  23.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)主要用于事业单位的基本支出。 

  24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)主要用于其他城乡社区方面的支出。 


附件

中国共产主义青年团丽水市委员会(汇总).XLS


附件

附件1:团市委市级部门项目绩效自评报告(2019年农村电子商务).doc


附件

附件2:2019年丽水市人才经费绩效自评报告.doc


附件

附件3:市青少年宫整体支出绩效评价报告.doc