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索引号 113325000026455663/2020-16194 文号
组配分类 财政信息 发布机构 中共丽水市纪委丽水市监委
成文日期 2020-09-03 00:00:00 公开方式 主动公开
中共丽水市纪委丽水市监委2019年度部门决算
发布时间:2020-09-03 00:00浏览次数: 信息来源: 中共丽水市纪委丽水市监委
 

  一、中共丽水市纪委 丽水市监委概况 

  (一)部门职责 

  中共丽水市纪律检查委员会、丽水市监察委员会(以下简称市纪委市监委)主要职能职责: 

   

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,市纪委市监委部门决算包括:市纪委市监委本级决算(含所属未独立核算事业单位市纪检监察信息中心)、所属事业单位丽水市廉政教育中心单位决算。 

  纳入中共丽水市纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:市廉政教育中心。 

  二、市纪委市监委2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、市纪委市监委2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计5,110.77万元,与2018年度相比,收、支总计各增加979万元,增长23.69%。主要原因是监察体制改革及履行监督执纪问责和监督调查处置职责、开展巡察工作需要,人员经费支出、清廉丽水智慧纪检监察平台(一期)和市法纪教育基地陈列布展工程项目经费支出增加等。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计4,996.82万元;包括财政拨款收入4,996.82万元(其中,一般公共预算4,524.23万元,政府性基金预算472.59万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0% 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计4,952.01万元,其中基本支出3,064.38万元,占61.88%;项目支出1,887.64万元,占38.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计5,110.77万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1052.93万元,增长25.95%。主要原因是监察体制改革及履行监督执纪问责和监督调查处置职责、开展巡察工作需要,人员经费支出、清廉丽水智慧纪检监察平台(一期)和市法纪教育基地陈列布展工程项目经费支出增加等。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出4,489.83万元,占本年支出合计的90.67%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1002.46万元,增长28.75%。主要原因是监察体制改革及履行监督执纪问责和监督调查处置职责、开展巡察工作需要,人员经费支出、清廉丽水智慧纪检监察平台(一期)项目经费支出增加等。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出4,489.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,108.5万元,占91.51%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出262.13万元,5.84%;卫生健康(类)支出119.19万元,2.65%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4108.24万元,支出决算为4,489.82万元,完成年初预算的109.29%,主要原因是监察体制改革及履行监督执纪问责和监督调查处置职责、开展巡察工作需要,人员经费支出、清廉丽水智慧纪检监察平台(一期)项目经费支出增加等。其中: 

  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为2323.28万元,支出决算为2609.45万元,完成年初预算的112.32%,决算数大于预算数的主要原因监察体制改革人员经费支出增加等。 

  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为320万元,支出决算为318.85万元,完成年初预算的99.64%,决算数与预算数基本持平。 

  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为170万元,支出决算为169.97万元,完成年初预算的99.98%,决算数与预算数基本持平。 

  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为43.41万元,支出决算为73.60万元,完成年初预算的169.55%,决算数大于预算数的主要原因是市廉政教育中心人员经费支出增加。 

  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为870万元,支出决算为936.63万元,完成年初预算的107.66%,决算数大于预算数的主要原因是履行监督执纪问责和监督调查处置职责、开展巡察工作需要,纪检监察工作经费增加。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为25.44万元,支出决算为25.27万元,完成年初预算的99.33%,决算数与预算数基本持平。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为154.33万元,支出决算为154.33万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为61.74万元,支出决算为61.73万元,完成年初预算的99.98%,决算数与预算数基本持平。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为20.81万元,支出决算为20.80万元,完成年初预算的99.95%,决算数与预算数基本持平。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为117.06万元,支出决算为117.06万元,完成年初预算的99.95%,决算数与预算数基本持平。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.17万元,支出决算为2.13万元,完成年初预算的98.16%,决算数与预算数基本持平。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,064.38万元,其中: 

  人员经费2,563.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 

  公用经费500.62万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出462.19万元,占本年支出合计的9.33%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加175.29万元,增长61.09%。主要原因是市法纪教育基地陈列布展工程项目经费支出增加。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出462.19万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出462.19万元,100%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为657万元,支出决算为462.19万元,完成年初预算的70.34%,主要原因是基建经费按项目进度拨付,未结算部分结转列入下年度预算。其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为657万元,支出决算为462.19万元,完成年初预算的70.34%,决算数小于预算数的主要原因是基建经费按项目进度拨付,未结算部分结转列入下年度预算。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为51.49万元,其中:年初预算41.87万元,因公出国(境)预算由财政统留管理,2019年,经批准同意因公出国(境),所需费用9.62万元由财政追加部门年度“三公”经费预算。支出决算为46.73万元,完成预算的90.76%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理规定,合理控制“三公”经费支出。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为9.62万元,占20.59%,与2018年度相比,增加9.62万元,增100%,主要原因是2018年未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为25.5万元,占54.57%,与2018年度持平;公务接待费支出决算为11.61万元,占24.84%,与2018年度相比,减少0.77万元,下降6.22%,主要原因是接待人次减少。具体情况如下: 

  1)因公出国(境)费预算数为9.62万元,支出决算为9.62万元。完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是因公出国(境)年初预算由财政统留管理,2019年经批准同意因公出国(境)所需费用9.62万元由财政按实追加部门年度“三公”经费预算。主要用于机关及下属预算单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。 

  2)公务用车购置及运行维护费预算数为25.5万元,支出决算为25.5万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出25.5万元,主要用于监督执纪问责、审查调查处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。 

  3)公务接待费预算数为16.37万元,支出决算为11.61万元,完成预算的70.92%。主要用于接待上级部门、兄弟市纪委监委及基层单位来人调研、交流、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数少于预计。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待157批次,累计1,340人次。 

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出11.61万元,主要用于接待上级部门、兄弟市纪委监委及基层单位来人调研、交流、考察等支出。接待1,340人次,157批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,市纪委市监委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目5个,共涉及资金1425.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度“丽水市法纪教育基地陈列布展工程”“廉政中心监察留置专区改造工程”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金462.19万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%2019年度绩效自评工作由市纪委市监委绩效评价小组负责实施。 

  组织对“纪检监察工作经费”“清廉丽水智慧纪检监察平台(一期)”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1219.47万元。对“办案经费”“丽水市法纪教育基地陈列布展工程”等4个项目开展一般自评,涉及一般公共预算支出205.98万元,政府性基金预算支出462.19万元。从评价情况来看,7个项目总体评价结果均为良好及以上。 

  组织对“市纪委市监委(本级)”“市廉政教育中心”等2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4489.82万元,政府性基金预算支出462.19万元。从评价情况来看,2个部门(单位)总体评价结果均为良好及以上。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  市纪委市监委在2019年度部门决算中反映纪检监察工作经费及中心运行费项目绩效自评结果。 

  纪检监察工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为448万元,其中:年初预算320万元,追加巡察经费等预算128万元,执行数为446.85万元,完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况:一是开展一次党员干部集中军训,举办三个批次干部业务培训,涵盖479人次,巡察机构举办1期培训班,涵盖167人次,提升了纪检监察干部政治理论水平、业务素质和综合素质。二是根据市委部署安排,开展3轮巡察工作,对30家党组织进行巡察,共发现问题949个,移送问题线索42件次;在全市开展巡视带巡察联动试点,探索提级巡察和全域“推磨式”交叉巡察,在全省会议上作经验交流。三是组织开展清廉微作品创作,完成党建文化园地建设,做好市纪委监委网站和清廉丽水微信公众号运营、维护,法纪教育基地的日常管理、运行,全年市纪委网站推文1234篇;微信公众号共推送微文48期,共247篇,累计阅读量65余万人次,平均阅读量约2655人次;法纪教育基地共接待了208批次7567人次参观。四是社会评价测评成绩良好,排名市直单位前列。发现的问题及原因:预算编制需要进一步细化。下一步改进措施:严格按照预算编制的要求细化预算编制,提高资金测算准确性。 

  中心运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为362万元,其中:年初预算290万元,追加改造购置经费预算72万元,执行数为312万元,完成预算的86.19%。项目绩效目标完成情况:一是加强看护队伍建设。开展全市看护人员增补工作,同步出台了《看护人员管理考核办法》,有效保障了全市留置工作需要。二是增强物业人员配置。对中心物业费采购重新进行了招标,安排物业人员29名(含增派1名),其中保安人员11名,有力提升了物业保障水平。三是留置场所安全保障。积极做好新建留置场所验收和原留置场所的更新、维护,定期组织学习、认真开展巡查,及时整改问题、消除安全隐患,全年无安全事故。联合公安、交通、国土、行政执法等部门,加强对中心外围环境的整治,取得较好效果。四是执纪执法后勤保障。进一步健全后勤保障、留置场所人员管理、看护队伍管理等一系列的规章制度,完善和规范医护人员驻点、派出人员报单等业务流程,中心运行更加规范高效。合理调度谈话室、指挥室、办公室、监控室、看护等资源,2019年,共调度看护339批3214人次、监控81批571人次、医疗53批155人次,有力保障我市审查调查、留置工作开展。发现的问题及原因:部分场所更新改造内容未能在年度内完成,影响预算执行进度。下一步改进措施:进一步加强部门预算科学性,确需调整追加的,应当考虑年内实施所需时间等因素。加强项目前期准备和实施进度管理,保证预算执行进度。 

  3.财政评价项目绩效评价结果 

  无。 

  4.部门评价项目绩效评价结果(2019年度纪检监察工作经费项目绩效自评报告) 

  (1)项目基本概况 

  项目名称:纪检监察工作经费。 

  立项依据:根据《中国共产党廉洁自律准则》及《中共丽水市委关于推进清廉丽水建设的决定》等要求,协助市委弘扬清廉丽水好文化,讲清廉丽水好故事,传清廉丽水好声音。根据2018-2022年全省纪检监察干部教育培训规划工作需要,省纪委监委“锻钢铸魂大练兵”活动部署及“两学一做”学习教育常态化制度化要求,开展纪检监察干部教育培训工作;根据《关于市县党委建立巡察制度的意见》、《关于加强市、县(市、区)党委巡察工作的实施意见》、《中国共产党丽水市委员会巡察工作实施意见》等要求,开展巡察工作。 

  主要内容:纪检监察干巡察干部教育培训工作;巡察工作;市纪委监委网站和清廉丽水微信公众号运营、维护,法纪教育基地的日常管理及运行,党建文化建设等。 

  绩效目标及实施计划:举办三个批次业务培训和一次集中军训,开展巡察干部培训,提升纪检监察、巡察干部政治理论水平、业务素质和综合素质;开展2-320个党组织巡察;传讲清廉丽水好声音、好故事,完成党建文化园地建设等;社会评价测评成绩良好,排名市直单位前列。 

  (2)项目绩效状况分析 

  项目资金使用情况。该项目2019年预算资金448万元,其中:年初部门预算安排320万元,追加巡察工作经费等128万元。实际支出446.85万元,预算执行率为99.74%。严格执行《会计法》《预算法》及政府采购有关法律法规,严格按照预算项目规模、用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。 

  项目绩效指标完成情况。数量指标:一是开展一次党员干部集中军训,举办三个批次干部业务培训,涵盖479人次,巡察机构举办1期培训班,涵盖167人次,提升了纪检监察干部政治理论水平、业务素质和综合素质。二是根据市委部署安排,开展3轮巡察工作,对30家党组织进行巡察,共发现问题949个,移送问题线索42件次;在全市开展巡视带巡察联动试点,探索提级巡察和全域“推磨式”交叉巡察,在全省会议上作经验交流。三是组织开展清廉微作品创作,完成党建文化园地建设,做好市纪委监委网站和清廉丽水微信公众号运营、维护,法纪教育基地的日常管理、运行,全年市纪委网站推文1234篇;微信公众号共推送微文48期,共247篇,累计阅读量65余万人次,平均阅读量约2655人次;法纪教育基地共接待了208批次7567人次参观。 

  社会效益指标:社会评价测评成绩良好,排名市直单位前列。 

  (3)评价发现的问题及原因 

  预算编制需要进一步细化。 

  (4)下一步改进的措施与建议 

  严格按照预算编制的要求细化预算编制,提高资金测算准确性。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出491.73万元,比年初预算数减少5.63万元,下降1.13%,主要原因是办公费、差旅费等较年初预计有所减少。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额533.07万元,其中:政府采购货物支出354.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.66万元。授予中小企业合同金额238.57万元,占政府采购支出总额的44.75%。其中,授予小微企业合同金额97.92万元,占政府采购支出总额的18.37% 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20191231日,市纪委市监委本级及所属各单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。 

  16.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  17.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):指查处大要(专)案的支出。 

  18.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  19.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指除上述项目以外的其他纪检监察方面的支出。 

  20.社会保障和就业()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休():指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 

  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  23.卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  24.卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指安排用于市法纪教育基地陈列布展工程和监察留置专区改建工程项目经费支出。 


附件

市纪委决算附件1:2019年度部门决算公开表.xls


附件

市纪委决算附件2:2019年度一般项目绩效评价报告(2个项目).xls