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索引号 113325000026455663/2020-16209 文号
组配分类 财政信息 发布机构 市体育发展服务中心
成文日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
丽水市体育发展服务中心(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-03 00:00浏览次数: 信息来源: 市体育发展服务中心

  一、丽水市体育发展服务中心(汇总)概况

   (一)部门职责

    丽水市体育发展服务中心贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是:

  1.承担体育方面的相关地方性法规、政府规章、发展规以及相关政策措施起草的具体工作。

  2.承担全市体育发展的统筹规划和组织实施的具体工,推进体育融合发展、体制机制和市场化改革。

  3.贯彻落实全民健身国家战略,广泛开展群众体育活动,织开展具有示范性的大型群众体育活动;组织实施国家体育锻标准,具体负责国民体质监测工作;承担市级体育社会组织业指导工作。

  4.承担全市竞技体育发展的统筹规划具体工作,研究全体育运动项目设置与布局,并组织落实;组织开展全市青少年育赛事,组队参加省级以上青少年体育赛事;负责指导全市青少年业余训练工作,培养输送体育后备人才;落实体育运动中的反兴奋剂工作。

5.协助拟订全市体育产业发展规划并组织实施,承担体育产业培育和优化升级具体工作;负责体育彩票发行管理工作;承担全市体育投资管理具体工作。

6.承担全市性重大体育活动的组织,负责大型体育竞赛活动的申办、承办及竞赛组织具体工作。

  7.配合有关部门统筹规划全市体育公共服务建设,深入实施体育惠民工程,统筹推进体育公共服务标准化、均等化。

  8.负责市本级体育重大项目建设具体工作,协助指导全市体育设施建设及管理;加强对体育固定资产的管理和监督。

 9.全市体育科技创新发展,负责推进全市体育行业信息化、标准化建设;负责全市体育人才队伍建设具体工作。

 10.督管理体育经营活动;协助公共体育设施的监督检查;协助体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作;协助开展体育行业职业技能鉴定工作。

 11.市体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广具体工作。

 12.文化和广电旅游体育局的体育行政辅助工作。

 13.委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,丽水市体育发展服务中心(汇总)部门决算包括:中心本级决算、中心下属3个事业单位决算。

  纳入丽水市体育发展服务中心(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 丽水市体育运动训练中心

  2. 丽水市体育场馆管理中心

  3. 丽水市体育彩票管理中心

  二、丽水市体育发展服务中心(汇总)2019年度部门决算公开表

  1.详见附表一。

  三、丽水市体育发展服务中心(汇总)2019年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计13,055.97万元,与2018年度相比,收、支总计各增加2928.19万元,增长28.91%。主要原因是:政府性基金预算、一般公共预算、其他收入都增加财政拨款数。

 (二)收入决算情况说明

  本年收入合计10,714.79万元;包括财政拨款收入10,527.37万元(其中,一般公共预算2,497.09万元,政府性基金预算8,030.29万元),占收入合计98.25%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入187.42万元,占收入合计1.75%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计11,576.62万元,其中基本支出1,775.12万元,占15.33%;项目支出9,801.5万元,占84.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计11,538万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2576.15万元,增长28.75%。主要原因是:文化旅游体育与传媒支出增长268.23万元、社会保险和就业支出增长8.67万元、卫生健康支出增长0.7万元、城乡社区支出增长2940.56万元、其他支出增长588.42万元、科学技术支出减少91.01万元、年末财政拨款结转和结余减少1139.42万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,465.26万元,占本年支出合计的21.3%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加240.46万元,增长10.81%。主要原因是:文化旅游体育与传媒支出增长268.23万元、社会保障和就业支出增长8.67万元、卫生健康支出增长0.7万元、城乡社区支出增长53.87万元、科学技术支出减少91.01万元。

2.般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出2,465.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出1,830.29万元,占74.24%;社会保障和就业(类)支出127.83万元,占5.19%;医疗卫生与计划生育(类)支出62.43万元,占2.53%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出444.71万元,占18.04%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

      3.一般财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2568.61万元,支出决算为2,465.26万元,完成年初预算的95.98%,主要原因是人员经费工资福利支出标准提高以及增加退休人员经费支出;市训练中心运动员训练经费节约;项目通过招标节约支出金额等。其中:

    文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政支行(项)。年初预算为332.28万元,支出决算为342.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员经费工资福利支出标准提高以及增加退休人员经费支出。

    文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为571万元,支出决算为429.47万元,完成年初预算的75.21%,决算数小于预算数的主要原因运动员体育贡献奖指标调整以及体育业务经费日常工作经费节余。

    文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为632.09万元,支出决算为626.31万元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因运动员训练经费节约。

    文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

    年初预算为307.81万元,支出决算为371.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因场馆中心2018年度专项器材采购由于流程问题,项目结余结转至2019年支出,2018年省补免费低收入开放资金下放时间较晚,结转第二年支出,全年支出数包含上年结余资金。

    文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为65万元,支出决算为60.9万元,完成年初预算的93.69%,决算数小于预算数的主要原因“丽水市体育空间布局专项规划(城建规划)”通过招标节约项目支出金额。

  社区保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为73.66万元,支出决算为72.56万元,完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因体育运动训练中心预算调整追加,经费有节余。

     社区保障支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.46万元,支出决算为28.39万元,完成年初预算的96.37%,决算数小于预算数的主要原因体育运动训练中心预算调整追加,经费有节余。

    城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为468万元,支出决算为444.71万元,完成年初预算的95.02%,决算数小于预算数的主要原因场馆中心2019年12月物业费未支付,在次年支出。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,321.48万元,其中:

人员经费1,189.36万元,主要包括:基本工资172.71万元、津贴补贴58.63万元、奖金227.96万元、绩效工资131.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.47万元、职业年金缴费32.44万元、职业基本医疗保险缴费29.59万元、公务员医疗补助缴费34.44万元、其他社会保险缴费13.09万元、住房公积金76.05万元、医疗费6.52万元、其他工资福利支出211.95万元、退休费29.63万元、生活补助1.53万元、助学金80万元、奖励金1.83万元、其他对个人和家庭的补助支出1.07万元;

公用经费132.11万元,主要包括:办公费14.12万元、邮电费5.47万元、物业管理费3.96万元、差旅费1.8万元、维修(护)费0.37万元、租赁费0.71万元、会议费0.28万元、培训费3.57万元、公务接待费1.1万元、工会经费25.28万元、福利费37.22万元、其他交通费15.01万元、其他商品和服务支出23.22万元。

 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

   1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出7,944.36万元,占本年支出合计的68.62%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3475.1万元,增长77.76%。主要原因是:城市建设支出增加2886.68万元;体育彩票销售机构的业务费支出增加111.75万元;用于体育事业的彩票公益金支出增加476.67万元。

 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出7,944.36万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,739.68万元,占47.07%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出4,204.68万元,占52.93%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

   3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9862.60万元,支出决算为7,944.36万元,完成年初预算的80.55%,主要原因是市体育场馆中心项目工程未决算及项目改善和修缮工程年终未开发票结算。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为39万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:体育场馆中心2019省扶持体育发展专项资金-国民体质监测项目未实施。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为5340万元,支出决算为3739.68万元,完成年初预算的70.03%,决算数小于预算数的主要原因:市体育场馆中心项目,田径训练场修缮工程未决算,未支付28.59万元;纳爱斯健身广场门球场地面及雨棚项目未决算,44万元未支付;体育中心主体育场提升改善工程未取得工程发票,根据财政要求不能拨款244.69万元未支付,体育馆未决算尾款未支付962.41万元;体育中心主体育场修缮未取得工程发票,根据财政要求不能拨款,未支付82.88万元;网球停车场项目资金2020年3月下拨,未支付237.54万元;主体育场及网球停车场基建项目基本完成项目任务。

  其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为683万元,支出决算为677.67万元,完成年初预算的99.22%,决算数小于预算数的主要原因:市体育彩票中心彩票销售业务费支出节约减少。

    其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为3800.60万元,支出决算为3527.01万元,完成年初预算的92.80%,决算数小于预算数的主要原因:中央、省级下达专项资金部分项目未实施、市中心本级大型赛事经费等项目节约、少体校训练经费节约等。

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.99万元,支出决算为8.28万元,完成预算的92.10%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待制度,减少公务接待人数及降低接待标准。

      2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.61万元,占55.65%,与2018年度相比,增加4.61万元,增长100%,主要原因是2019年新增省体育局组团因公出国捷克、匈牙利费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少7.46万元,下降100%,主要原因是2019年下属事业单位公车改革已无公务用车购置及支行维护费用支出;公务接待费支出决算为3.67万元,占44.35%,与2018年度相比,增加0.28万元,增长8.26%,主要原因是增加大型赛事接待追加接待费指标。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为4.61万元,支出决算为4.61万元。完成预算的100%。主要用于机关单位人员参加省体育局组团的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数实施因公出国费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2019年下属事业单位公车改革已无公务用车购置及支行维护费用支出。

    公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

    公务用车运行维护费支出0万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    (3)公务接待费预算数为4.38万元,支出决算为3.67万元,完成预算的83.79%。主要用于日常体育工作、产业工作接待以及大型赛事工作接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是大型赛事工作接待节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计335人次。

外宾接待支出0万元,主要无外宾接待;接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出3.67万元,主要用于日常体育工作、产业工作接待以及大型赛事工作接待等支出。接待335人次,36批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

    1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市体育发展服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1344万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度中央省级体育彩票公益金专项、市级体育彩票公益金专项、场馆基建项目等49个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金10067.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

      组织对“运动员体育贡献奖”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出380万元,政府性基金预算支出127.095万元。没有项目委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价结果来看,项目评价为优秀,较好地完成了项目预期的绩效目标。

      组织对丽水市体育运动训练中心、丽水市体育场馆中心2个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1647.34万元,政府性基金预算支出6314万元。没有对部门(单位)整体支出委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价结果来看两个单位的整体支出评价都较好的完成了预期的绩效目标.(具体评价详见:附件2、附件3项目绩效自评报告)。

       2.部门决算中项目绩效自评结果(具体评价详见:附件4项目绩效自评报告)

  市体育发展服务中心在2019年度部门决算中反映:中心本级“运动员体育贡献奖”及市体育彩票中心“2019年体育彩票业务费专项(浙财综2018-23号)(浙财综2019-14号)”项目绩效自评结果。

    “运动员体育贡献奖”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为380万元,执行数为507.095万元,完成预算的133.45%。项目绩效目标完成情况:一是全年超额完成体育比赛奖牌任务,给予优秀运动员、教练员、体育工作者适当奖励,是认可他们的特殊贡献和社会价值的最重要体现;二是财政通过项目调剂保障体育贡献奖励经费,顺利发放对鼓励运动员、教练员刻苦训练,加快提升竞技体育水平;调动社会各界支持、参与体育的积极性,推动我市体育事业快速发展有着重要的意义。发现的问题及原因:一是主要反馈在高规格、高水平赛事的奖励较少,例如奥运会的奖励暂时空白;二是引进高水平教练员的难度较大。下一步改进措施:一是宣传奖励机制,做好奖励制度的影响力,让每位教练员、运动员都清楚奖励的办法,从而更能激发教练员与运动员拼搏意识;二是加大引进高水平教练员的奖励机制和相关政策,让高水平教练员能安心在丽水培养我们的运动员,从而发展丽水的体育事业。

“2019年体育彩票业务费专项(浙财综2018-23号)(浙财综2019-14号)”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为482.44万元,执行数为433.93万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:一是各县市业务工作有序开展,销售渠道布局不断优化。门店形象稳步提升,经省中心评审,我市拥有五星级门店23家,四星级门店48家,三星级门店132家,三星级及以上门店覆盖率达67.66%,体彩品牌形象建设取得新突破;二是丽水市广播电视总台开展专题活动、公益报道数次;另外在广播媒体上投放各类游戏促销广告音频、公益音频、中奖新闻音频。根据上级体彩机构要求的宣传内容如体彩公益动态、开奖信息、中奖趣闻等信息通过广播进行有效传播,让我市百姓及时有效了解体育彩票发展动态及公益属性,全年宣传面达到200万以上人次。发现的问题及原因:一是部分县市体彩实体店形象有待进一步提升。通过形象提升举措,虽然整体实体店形象得到了较大改观,但部分县市体彩实体店由于经营年限较久,业主老龄化严重,对“以环境提升服务”意识较差,所有仍有部分实体店环境需要进一步强化提升;二是在新媒体和自媒体的宣传运用上缺少有较强吸引力的在线互动宣传,新媒体关注力度不足。
      下一步改进措施:一是继续推进体彩实体店形象提升工作,努力打造全市体彩实体店统一“新、亮、洁”形象,营造更加舒适的购彩环境,提升服务,挖掘市场潜力,提升品牌高度;二是在新媒体、自媒体运用上以体彩公益属性为抓手,结合社会关注度较高的热点事件、热点时节推出线上互动宣传,如:“上市20周年庆 体彩微公益”、“体彩爱心驿站 公益在身边”等主题活动,让市民百姓通过有趣的线上互动宣传,进一步实现对体育彩票的正确认知,进一步塑造品牌美誉度。

      3.财政评价项目绩效评价结果:

  关于对“2018全国轮滑锦标赛项目(政府购买服务)”重点绩效评价,结果详见附件5:2018全国轮滑锦标赛政府购买服务项目绩效评价报告。

      4.部门评价项目绩效评价结果:

     2019年本中心共组织开展了2个整体支出重点绩效评价工作,

一是丽水市体育运动训练中心(市少体校)整体支出绩效评价报告(2019年);二是市体育场馆中心整体支出绩效评价报告,具体评价详见附件2、附件3项目绩效自评报告。

  (十)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费支出情况。

    2019年度机关运行经费支出49.65万元,比年初预算数减少1.66万元,下降3.23%,主要原因是日常机关运行经费节约减少。丽水市体育运动训练中心、丽水市体育场馆管理中心、丽水市体育彩票管理中心三家单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

      2.政府采购支出情况。

    2019年度政府采购支出总额1,358.32万元,其中:政府采购货物支出78.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,279.62万元。授予中小企业合同金额1,356.53万元,占政府采购支出总额的99.87%。其中,授予小微企业合同金额1,348.49万元,占政府采购支出总额的99.28%。

      3.国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日,丽水市体育发展中心本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是市体育彩票中心业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    15.文化体育与传媒支出:指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    16.城乡社区支出:指反映政府城乡社区事务支出,包括场馆基本建设、场馆维护等方面。

    17.科学技术支出:指反映科学技术方面的支出,包括公共体育服务平台建设。

    18.其他支出:指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出,包括其他政府性基金支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

    19.用于体育事业的彩票公益金支出:是用于体育事业的体彩公益金各项支出。

    20.体育彩票销售机构的业务费支出:是用于体育彩票发行机构的业务费用支出。

相关附件下载:附件1丽水市体育发展服务中心(汇总).XLS

相关附件下载:丽水市体育运动训练中心(市少体校)整体支出绩效评价报告.doc

相关附件下载:附件3:市体育场馆中心整体支出绩效评价报告.doc

相关附件下载:附件4:项目绩效自评报告.doc

相关附件下载:附件5:2018全国轮滑锦标赛政府购买服务项目绩效评价报告.doc