索引号 | 11332500002645574X/2022-38696 | 文号 | |
组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市公安局 |
成文日期 | 2022-09-02 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、概况.....................................................................................................................................( 1 )
(一)部门职责................................................................................................................( 1 )
(二)机构设置..................................................................................................................( 3 )
二、2021年度部门决算公开表.............................................................................................( 3 )
三、2021年度部门决算情况说明..........................................................................................( 3 )
(一)收入支出决算总体情况说明..................................................................................( 4 )
(二)收入决算情况说明..................................................................................................( 4 )
(三)支出决算情况说明...................................................................................................( 4 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................( 4 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................( 5 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 8 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 9 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 10 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 11 )
(十)机关运行经费支出说明.............................................................................................( 13 )
(十一)政府采购支出说明.............................................................................................( 13 )
(十二)国有资产占有情况说明....................................................................................( 13 )
(十三)预算绩效情况说明..............................................................................................( 14 )
四、名词解释................................................................................................................................( 20 )
一、概况
(一)部门职责
1.起草、拟订有关规范性文件和政策规定。部署、指导、监督全市公安工作。
2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。
3.主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作,组织、协调重大案件和涉外、跨县(市、区)案件以及上级交办案件的侦查工作。
4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业、公共场所和内河水域,组织、指导、协调重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。
5.按照权限,组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理,承担外国人来华留学、来华工作、停留居留有关事宜的管理,开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。
6.组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶人管理工作。指导、监督本市辖区高速公路的交通安全管理工作。
7.指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安服务活动的监督管理工作。
8.指导、监督全市看守所、拘留所和监察留置所(专区)工作。
9.组织、指导全市公安法制工作。指导、监督全市公安机关执法活动。负责办理少年收容教养审批工作。
10.组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。
11.组织、协调、指导全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工,组织实施来丽的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。
12.组织、指导全市公安科学技术和信息化工作。组织、指导全市公安机关信息通信勤务保障工作。组织、指导全市公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的业务管理,组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。
13.按规定权限,实施对全市公安机关及人民警察的监督。领导全市公安机关督察工作,组织、指导维护民警执法权益工作。
14.组织实施各地公安机关综合实绩评估。
15.指导铁路等公安机构的业务工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
17.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”,全面提升推广枫桥警务模式,构建情报引领、科技支撑的立体化精准基层基础新生态,推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理,服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革,继续推进简政放权,加大警种之间的业务协同,着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办,进一步提升公安服务能力与服务水平。大力推动公安工作数字化转型,深化“云上公安、智能防控”大数据战略,提高预警、预测、预防水平,切实提高社会安全感和满意度。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市公安局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属市交警支队决算、局属市看守所决算、局属市拘留所决算、局属市高速公路交通警察支队和局属市机动车驾驶员考试中心单位决算。
纳入丽水市公安局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.丽水市公安局(本级)
2.丽水市公安局交通警察支队
3.丽水市看守所
4.丽水市拘留所
5.丽水市高速公路交通警察支队
6.丽水市机动车驾驶员考试中心
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计52,343.24万元,支出总计52,343.24万元,与2020年度相比,各减少4103.31万元,下降7.27%。主要原因是:从2021年起,莲都大队白云中队技术业务用房项目、莲都大队联城中队技术业务用房项目、莲都大队水东中队技术业务用房项目等资金直接拨付代建公司。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计48,530.72万元;包括财政拨款收入44,135.07万元(其中,一般公共预算39,338.45万元,政府性基金预算4,796.62万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计90.94%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入4,229.96万元,占收入合计8.72%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入165.69万元,占收入合计0.34%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计48,792.36万元,其中基本支出35,748.12万元,占73.27%;项目支出13,044.24万元,占26.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计45,152.43万元,支出总计45,152.43万元,与2020年相比,各减少4763.81万元,下降9.54%。主要原因是基本建设项目按进度付款;财政拨款支出年初预算数47264.36万元,完成年初预算的95.53%,主要原因是基本建设项目按进度付款。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出39,776.48万元,占本年支出合计的81.52%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加960.69万元,增长2.47%。主要原因是:高速公路交通警察支队管理体制调整,2021年7月起经费由市财政保障。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出39,776.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出35,702.44万元,占89.76%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,980.38万元,占4.98%;卫生健康(类)支出1,183.76万元,占2.98%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出909.9万元,占2.29%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34237.69万元,支出决算为39,776.48万元,完成年初预算的116.18%,主要原因是年中经费追加及高速公路交通警察支队管理体制调整,2021年7月起经费由市财政保障。其中:
公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为78.21万元,决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加。
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为26551.97万元,支出决算为29037.19万元,完成年初预算的109.36%,决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加及高速公路交通警察支队管理体制调整,2021年7月起经费由市财政保障。
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为360.00万元,支出决算为1455.24万元,完成年初预算的404.23%,决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加。
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为56.40万元,决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加。
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为2822.00万元,支出决算为2989.83万元,完成年初预算的105.95%,决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为493.00万元,支出决算为2085.58万元,完成年初预算的423.04%,决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加及高速公路交通警察支队管理体制调整,2021年7月起经费由市财政保障。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为482.88万元,支出决算为482.15万元,完成年初预算的99.85%,决算数与预算数基本持平,主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为909.00万元,支出决算为908.22万元,完成年初预算的99.91%,决算数与预算数基本持平,主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为454.51万元,支出决算为454.51万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为138.44万元,支出决算为135.51万元,完成年初预算的97.88%,决算数与预算数基本持平,主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为80万元,支出决算为170万元,完成年初预算的212.50%,决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为1015.89万元,支出决算为1013.76万元,完成年初预算的99.79%,决算数与预算数基本持平,主要原因是严格按照预算执行。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为930.00万元,支出决算为909.90万元,完成年初预算的97.84%,决算数与预算数基本持平,主要原因是严格按照预算执行。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出32,031.33万元,其中:
人员经费26,869.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5,161.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,240.79万元,占本年支出合计的10.74%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少3723.06万元,下降41.53%。主要原因是:从2021年起,莲都大队白云中队技术业务用房项目、莲都大队联城中队技术业务用房项目、莲都大队水东中队技术业务用房项目等资金直接拨付代建公司。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,240.79万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5,240.79万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13026.67万元,支出决算为5,240.79万元,完成年初预算的40.23%,主要原因是调减丽水市公安局暖通系统改造、杭州铁路公安处丽水市站派出所业务用房扩建工程、网安大数据平台、警务技能训练基地等项目及莲都大队白云中队技术业务用房项目、莲都大队联城中队技术业务用房项目、莲都大队水东中队技术业务用房项目等项目由丽水市大花园旅游建设发展有限公司代建。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为13026.67万元,支出决算为5240.79万元,完成年初预算的40.23%,决算数小于预算数的主要原因调减丽水市公安局暖通系统改造、杭州铁路公安处丽水市站派出所业务用房扩建工程、网安大数据平台、警务技能训练基地等项目及莲都大队白云中队技术业务用房项目、莲都大队联城中队技术业务用房项目、莲都大队水东中队技术业务用房项目等项目由丽水市大花园旅游建设发展有限公司代建。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为309.55万元,支出决算为428.91万元,完成预算的138.56%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是高速公路交通警察支队管理体制调整及交警支队车辆老旧导致车辆运行成本增加。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平,主要原因是2021年无出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为385.16万元,占89.8%,与2020年度相比,增加61.70万元,增长19.08%,主要原因是高速公路交通警察支队管理体制调整及交警支队车辆老旧导致车辆运行成本增加;公务接待费支出决算为43.75万元,占10.2%,与2020年度相比,减少2.30万元,下降4.99%,主要原因是厉行节约。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的境外追逃、缉捕等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为246.26万元,支出决算为385.16万元,完成预算的156.40%。决算数大于预算数的主要原因是高速公路交通警察支队管理体制调整及交警支队车辆老旧导致车辆运行成本增加。
公务用车购置预算数为13万元,支出决算为55.46万元(含购置税等附加费用),完成预算的426.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。主要用于经批准购置的4辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为233.26万元,支出329.7万元,完成预算的141.34%。决算数大于预算数的主要原因是高速公路交通警察支队管理体制调整及交警支队车辆老旧导致车辆运行成本增加。主要用于公安办理业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为200辆。
(3)公务接待费预算数为63.29万元,支出决算为43.75万元,完成预算的69.13%。国内公务接待1,148批次,累计4,484人次。主要用于公安接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,受疫情影响,公务来访人员减少。其中:
外事接待支出0万元,主要用于国外公安公务接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出43.75万元,主要国内公安公务接待1,148批次,累计4,484人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为4312.23万元,支出决算为5,161.47万元,完成年初预算的119.69%,决算数大于预算数的主要原因高速公路交通警察支队管理体制调整;比2020年度增加767.82万元,增长17.48%,主要原因是高速公路交通警察支队管理体制调整。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额8,167.36万元,其中:政府采购货物支出6,369.7万元、政府采购工程支出4.53万元、政府采购服务支出1,793.13万元。授予中小企业合同金额7,705.32万元,占政府采购支出总额的94.34%。其中,授予小微企业合同金额7,430.43万元,占授予中小企业合同金额的96.43%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.93%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.73%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,丽水市公安局本级及所属各单位共有车辆338辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车134辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部用车0辆、其他用车162辆,其他用车主要是考试用车;单价50万元以上通用设备33台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,丽水市公安局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目28个,共涉及资金7745.16万元,占一般公共预算项目支出总额的19.47%。组织对2021年度“新一代公安网建设(一期)”、“特警训练用房及食堂新建”等29个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5240.79万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属“丽水市交通警察支队”“丽水市看守所”等2个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出17323.84万元,政府性基金预算支出809.43万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,未对单位整体支出分别委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,丽水市交通警察支队在市委市政府及上级公安机关的坚强领导和高度重视下,紧紧围绕建党100周年交通安保维稳这一主线,扎实推进事故预防“减量控大”、农村地区道路交通安全综合治理等重点工作,筑牢“综合治理、秩序管控、风险防控、数智治理”四大防线,全力以赴防风险、压事故、保安全、护稳定,确保了全市道路交通安全平稳可控。全年全市地方道路共发生全口径事故死亡256人,同比减少17人、下降6.23%。市看守所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想和重要训词精神,按照市局党委和省厅监管总队的总体部署,以践行“三能”精神为主题,以监所新冠肺炎疫情防控为中心,强化监所安全核心管教工作,聚焦队伍管理破解难题。财务方面,严格落实各项财务制度,严格履行物品采购程序,加强对固定资产、药品的盘点,规范看守所财务管理。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市公安局在2021年度部门决算中反映局本级“办案(业务)经费”及市交警支队“办案经费项目”项目绩效自评结果。
(1)丽水市公安局(本级)“办案(业务)经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1500万元,执行数为1480.59万元,完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况:一是继续保障数据中心归集的市公安局和10个县市区公安分局15个公安数据机房的设备,900多台服务器正常运作;全年保障500余人的日常差旅;现场勘验信息系统维护、海鑫刑技系统实验室系统均正常运行等;二是打击违法犯罪活动,维护社会稳定。达到预期目标,未发现问题。
丽水市公安局(本级)“办案(业务)经费”项目单位自评基本情况表
项目名称:办案(业务)经费
一、项 目 基 本 概 况 | |||||
项目负责人 | 李晓梅 | 联系电话 | 135****4826 | ||
地 址 | 莲都区人民路505号 | 邮编 | 323000 | ||
项目起止时间 | 20210101~20211231 | ||||
预算金额(万元) | 1500.00 | 实际支出金额(万元) | 1480.59 | ||
其中:中央财政 | |||||
省财政 | |||||
市财政 | 1500.00 | ||||
其它 | |||||
二、项目支出明细情况 | |||||
支出内容 (经济科目) | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
办公费 | 0.63 | ||||
电费 | 400.00 | 398.40 | |||
邮电费 | 5.00 | 4.80 | |||
差旅费 | 210.00 | 205.82 | |||
维修(护)费 | 185.00 | 180.11 | |||
租赁费 | 35.00 | 33.70 | |||
专用材料费 | 95.00 | 94.46 | |||
被装购置费 | 25.00 | 24.20 | |||
委托业务费 | 490.00 | 489.79 | |||
公务用车运行维护费 | 45.00 | 41.16 | |||
其他商品和服务支出 | 10.00 | 7.53 | |||
支出合计 | 1500.00 | 1480.59 | |||
自评结论 | 优秀 |
(2)丽水市公安局交通警察支队“办案经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为952万元,执行数为912万元,完成预算的95.80%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标:满足交警支队本级机关15个科所队及莲都、南城两个直属大队在职596人日常办案和窗口服务业务需求;二是效益指标:切实改善丽水莲都区及开发区的城市和农村道路交通秩序,提升市民的交通安全意识和文明意识;改善车辆通行环境,社会调查满意度≥98%;改善行人通行环境,社会调查满意度≥98%。发现的问题及原因:除租赁费(扣留车辆停车费)40万元被政府采购指标冻结,资金结余年末由财政统一收回,其余年初设定的绩效目标已完成。下一步改进措施:加强业务学习不断提高年初预算的精确性。
丽水市公安局交通警察支队“办案经费”项目单位自评基本情况表
项目名称:办案经费
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||
项目负责人 | 赵鲁华 | 联系电话 | 2786445 | ||||
地 址 | 莲都区丽青路85号 | 邮编 | 323000 | ||||
项目起止时间 | 2021.1.1~2021.12.31 | ||||||
预算金额(万元) | 952.00 | 实际支出金额(万元) | 912.00 | ||||
其中:中央财政 | |||||||
省财政 | |||||||
市财政 | 952.00 | ||||||
其它 | |||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容 (经济科目) | 预算支出数 | 实际支出数 | |||||
칫 | 6.00 | 4.70 | |||||
印刷费 | 10.00 | 11.45 | |||||
水费 | 5.00 | 4.71 | |||||
电费 | 70.00 | 75.33 | |||||
邮电费 | 1.00 | 1.02 | |||||
物业管理费 | 100.00 | 100.85 | |||||
差旅费 | 30.00 | 32.91 | |||||
维修(护)费 | 70.00 | 73.80 | |||||
租赁费 | 110.00 | 66.27 | |||||
培训费 | 0.00 | 0.30 | |||||
专用材料费 | 250.00 | 230.61 | |||||
被装购置费 | 0.00 | 1.04 | |||||
劳务费 | 10.00 | 5.64 | |||||
委托业务费 | 200.00 | 229.44 | |||||
其他商品和服务支出 | 90.00 | 73.92 | |||||
支出合计 | 952.00 | 912.00 | |||||
三、项目绩效目标完成情况(简要) | |||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | |||||
切实改善丽水莲都区及开发区的城市和农村道路交通秩序。 | 切实改善丽水莲都区及开发区的城市和农村道路交通秩序。 | ||||||
自评结论 |
3.财政评价项目绩效评价结果:无。
4.部门评价项目绩效评价结果:无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项):指反映其他用于武装警察部队方面的支出。
18.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
20.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
21.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)反映公安机关开展从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
22.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。