索引号 | 11332500002645400L/2022-38796 | 文号 | |
组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市交通运输局 |
成文日期 | 2022-09-05 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、概况............................................................................................................................................( 1 )
(一)部门职责..............................................................................................................................( 1 )
(二)机构设置..............................................................................................................................( 2 )
二、2021年度部门决算公开表..................................................................................................( 3 )
三、2021年度部门决算情况说明..............................................................................................( 3 )
(一)收入支出决算总体情况说明............................................................................................( 3 )
(二)收入决算情况说明............................................................................................................( 4 )
(三)支出决算情况说明............................................................................................................( 4 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 4 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................( 5 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................( 9 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................( 10 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................( 11 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 11 )
(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................( 14 )
(十一)政府采购支出说明.......................................................................................................( 14 )
(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................( 14 )
(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................( 15 )
四、名词解释................................................................................................................................( 20 )
一、概况
(一)部门职责
1. 贯彻实施综合交通运输发展战略,落实交通强省建设有关工作。参与涉及综合交通运输规划协调工作,牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划。指导交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合衔接。
2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门做好机场、铁路等规划建设。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动交通产业发展,负责交通运输业培育。
3. 负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责统筹协调和指导公路、水路建设工作。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。
4. 负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化,促进绿色交通发展。负责公路、水路交通运输及相关业务、公共汽车、出租汽车、运输服务的行业管理,组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。
5. 指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。负责省管骨干航道的运行监测和协调。指导全市通航水域内船闸管理。依法承担各类船舶、内河设施和船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线路网的运行监测和协调,指导农村公路路网的运行监测和协调工作。
6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。
7. 指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
8. 负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。
10. 职能转变。优化交通运输体制机制,深化“最多跑一次”改革和推进交通运输供给侧结构性改革,进一步加强交通行业科技工作,深入开展智能交通建设,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建现代美丽交通体系。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市交通运输局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入丽水市交通运输局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 丽水市交通运输局(本级)
2. 丽水市交通工程管理中心(原丽水市交通工程质量监督站)
3. 丽水市交通运输综合行政执法队(原丽水市道路运输管理局)
4. 丽水市运管稽征协管中心
5. 丽水市公路港航与运输管理中心(原丽水市公路管理局)
6. 丽水市直属公路港航管理中心(原丽水市公路管理局直属分局)
7. 丽水市直属公路管理段公路服务中心
8. 丽水市紧石电站船筏过坝管理处。
2021年度因交通机构改革,撤并了四家单位,分别是:丽水市城市公共交通管理处、丽水市港航管理局、丽水市港航管理局船闸管理所、丽水市水上应急救援中心。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计149,361.22万元,支出总计149,361.22万元,与2020年度相比,各增加102630.47万元,增长219.62%。主要原因是:2021年新增安排一般公共预算112402万元,用于转拨溧阳至宁德国家高速公路景宁至文成段车辆购置税收入补助资金。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计144,304.29万元;包括财政拨款收入144,104.09万元(其中,一般公共预算140,046.02万元,政府性基金预算4,058.07万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.86%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入200.2万元,占收入合计0.14%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计149,340.33万元,其中基本支出14,728.33万元,占9.86%;项目支出134,612万元,占90.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计149,059.74万元,支出总计149,059.74万元,与2020年相比,各增加102336.59万元,增长219.03%。主要原因是2021年新增安排一般公共预算112402万元,用于转拨溧阳至宁德国家高速公路景宁至文成段车辆购置税收入补助资金;财政拨款支出年初预算数143380万元,完成年初预算的103.95%,主要原因是年中新增下达上年结转省专项资金,导致财政拨款支出决算预算大于财政拨款支出年初预算。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出144,509.51万元,占本年支出合计的96.77%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加106758.51万元,增长282.8%。主要原因是:2021年新增安排一般公共预算112402万元,用于转拨溧阳至宁德国家高速公路景宁至文成段车辆购置税收入补助资金,2021年未安排330国道塔下至腊口公路改建工程莲都段项目资金,一般公共预算收入减少7000万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出144,509.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出231.36万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,498.77万元,占1.04%;卫生健康(类)支出711.43万元,占0.49%;节能环保(类)支出2,259.45万元,占1.56%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出139,808.5万元,占96.75%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138418.65万元,支出决算为144,509.51万元,完成年初预算的104.4%,主要原因是年中预算调整及省交通运输发展专项资金下达。其中:
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为231.36万元,支出决算为231.36万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为48万元,支出决算为34.94万元,完成年初预算的72.79%,决算数小于预算数的主要原因行政退休人员支出减少,结余预算由财政收回。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为694.01万元,支出决算为682.18万元,完成年初预算的98.3%,决算数小于预算数的主要原因事业退休人员支出减少,结余预算由财政收回。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为604.25万元,支出决算为471.93万元,完成年初预算的78.1%,决算数小于预算数的主要原因是工作调动及人员退休造成人员减少,基本养老保险支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为302.15万元,支出决算为227.92万元,完成年初预算的75.43%,决算数小于预算数的主要原因是工作调动及人员退休造成人员减少,职业年金支出减少。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为113.34万元,支出决算为81.8万元,完成年初预算的72.17%,决算数小于预算数的主要原因是工作调动及人员退休造成人员减少,工伤、生育、失业保险支出减少。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.34万元,决算数大于预算数的主要原因是此项目为追加预算项目,用于留丽过年补贴发放,年初未安排预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为61.75万元,支出决算为61.75万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为741.55万元,支出决算为620.35万元,完成年初预算的83.66%,决算数小于预算数的主要原因是工作调动及人员退休造成人员减少,医疗保险缴纳支出减少。
节能环保(类)污染减排(款)其他污染支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2259.45万元,决算数大于预算数的主要原因年中新增下达2021年节能减排补助资金。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为2110.62万元,支出决算为931.53万元,完成年初预算的44.14%,决算数小于预算数的主要原因是划拨下属单位增资预算及财政收回当年度结余人员经费。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为476.38万元,支出决算为379.88万元,完成年初预算的79.74%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回当年度项目结余预算。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)救助打捞(项)。年初预算为152.79万元,支出决算为67.38万元,完成年初预算的44.1,决算数小于预算数的主要原因是年中支出功能分类科目调整,造成救助打捞(项)预算收支减少。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为19971.44万元,支出决算为25161.69万元,完成年初预算的125.99%,决算数大于预算数的主要原因机构改革,年中支出功能分类科目调整,其他公路水路运输支出(项)预算收支增加;年中新增下达省专项资金。
交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为109.61万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增2021年农村道路客运油价补贴项目。
交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为333.44万元,决算数大于预算数的主要原因是年中新增2021年出租车油价补贴项目。
交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为112402万元,支出决算为112402万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,原因是严格按照预算执行。
交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为509.01万元,支出决算为422.98万元,完成年初预算的83.1%,决算数小于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出14,432.47万元,其中:
人员经费12,701.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,731.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,534.96万元,占本年支出合计的3.04%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1056.01万元,下降18.89%。主要原因是:基建类项目支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,534.96万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出4,534.96万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4961.35万元,支出决算为4,534.96万元,完成年初预算的91.41%,主要原因是年初安排基建项目核减,年初政府性基金预算调减。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为4961.35万元,支出决算为4,534.96万元,完成年初预算的91.41%,决算数小于预算数的主要原因部分年初安排基建项目核减,年初政府性基金预算调减。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为194.19万元,支出决算为164.6万元,完成预算的84.76%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市交通执法队因机构改革,部分车辆产权变更手续未完成,当年度部分公车运行费用无法结算,导致公务用车运行维护费预算执行率偏低。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无变化,主要原因是未安排因公出国事项;公务用车购置及运行维护费支出决算为149.82万元,占91.02%,与2020年度相比,减少34.24万元,下降18.6%,主要原因是市交通执法队因机构改革,部分车辆产权变更手续未完成,当年度部分公车运行费用无法结算,导致公务用车运行维护费支出较2020年减少较大;公务接待费支出决算为14.78万元,占8.98%,与2020年度相比,增加3.85万元,增长35.22%,主要原因是2020年度受疫情影响,公务接待支出基数较低。2021年受疫情影响减弱,恢复正常公务活动。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平,主要原因是未安排因公出国事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为177.64万元,支出决算为149.82万元,完成预算的84.34%。决算数小于预算数的主要原因是市交通执法队因机构改革,部分车辆产权变更手续未完成,当年度部分公车运行费用无法结算,导致公务用车运行维护费预算执行率偏低
公务用车购置预算数为52万元,支出决算为50.68万元(含购置税等附加费用),完成预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置经费结余。主要用于经批准购置的4辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为125.64万元,支出99.15万元,完成预算的78.92%。决算数小于预算数的主要原因是市交通执法队因机构改革,部分车辆产权变更手续未完成,当年度部分公车运行费用无法结算,导致公务用车运行维护费预算执行率偏低。主要用于下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆。
(3)公务接待费预算数为16.55万元,支出决算为14.78万元,完成预算的89.31%。国内公务接待164批次,累计1,327人次。主要用于局本级及所属事业单位接待上级部门、兄弟地市同仁、基层单位和其他合作单位来我市交通系统各单位调研指导、工作联系等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及受疫情影响,公务接待事项减少。其中:
外事接待支出0万元,主要用于:无,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出14.78万元,主要用于局本级及所属事业单位接待上级部门、兄弟地市同仁、基层单位和其他合作单位来我市交通系统各单位调研指导、工作联系等公务活动接待支出。接待164批次,累计1,327人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为540.74万元,支出决算为944.56万元,完成年初预算的174.68%,决算数大于预算数的主要原因市交通执法队机构改革后,因人员增加调整机关运行经费预算收支增加;比2020年度增加385.56万元,增长68.97%,主要原因是市交通执法队机构改革后人员增加较多,调整预算后机关运行经费收支大幅增长。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额2,407.23万元,其中:政府采购货物支出1,665.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出742.04万元。授予中小企业合同金额2,169.97万元,占政府采购支出总额的90.14%。其中,授予小微企业合同金额857.96万元,占授予中小企业合同金额的39.54%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.92%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.65%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,丽水市交通运输局本级及所属各单位共有车辆100辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆,其他用车主要是下属事业单位业务用车、丽水市公路管理局直属分局的公路养护作业用车和公路应急抢险用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,丽水市交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目73个,共涉及资金130077.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度丽水市公交首末站(富岭、城东、天宁)PPP项目(基建)、金丽温高速公路丽水北互通工程PPP项目(基建)、浙西南省级公路应急保障基地(丽水)(基建预算)等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4534.96万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属“丽水市公路港航与运输管理中心”等1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出12245.7万元,政府性基金预算支出176.89万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,对“丽水市公路港航与运输管理中心”单位整体支出委托其单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,2021年度财政预算整体支出项目的实施取得了明显的绩效,较好地完成了年度工作计划和绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
丽水市交通运输局在2021年度部门决算中反映2021年农村公路财产综合保险项目及2021年节能减排补助资金项目绩效自评结果。
2021年农村公路财产综合保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成农村公路保险里程全覆盖,实现理赔全覆盖,出险及时,及时采用规范化招投标程序进行保险对象选择,确保符合相关法律法规;二是发生险情2次,抢险、修复工作都及时完成,实现“即修即赔”,提高农村公路抗风险能力,确保公路安全,实现农村公路养护资金配置优化。发现的问题及原因:一是因灾情发生较为集中,保险公司人员配备不足。下一步改进措施:一是在今后工作中要求保险公司及时到场,在招标过程中要求保险公司配足理赔人员。
项目单位自评基本情况表
项目名称:农村公路综合保险
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||
项目负责人 | 徐旭波 | 联系电话 | 2172490 | ||||
地 址 | 丽水市莲都区中东路639号 | 邮编 | 323000 | ||||
项目起止时间 | 2021.11~2022.11 | ||||||
预算金额(万元) | 55 | 实际支出金额(万元)
| 55 | ||||
其中:中央财政 | |||||||
省财政 | |||||||
地方财政 | 55 | ||||||
其它 | |||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容 (经济科目) | 预算支出数 | 实际支出数 | |||||
农村公路综合保险 | 55万元 | 55万元 | |||||
支出合计 | 55万元 | 55万元 | |||||
三、项目绩效目标完成情况(简要) | |||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | |||||
产出指标: 1.农村公路保险里程覆盖率达100%,做到管养里程全覆盖、全年时间全覆盖。 2.理赔覆盖率达100%,发生路段险情,保险公司都能及时出险,理赔。 3.政府采购规范性;采购流程严格按照招投标相关法律法规执行。 效益指标: 1.损毁修复效率提升,赔付资金短期到位,实现“即修即赔”,及时完成修复。 2.转嫁农村公路运行风险,提升风险保障能力,提高农村公路抗风险能力,减少经济损失。 3.转变政府职能,实现农村公路养护资金优化配置。 | 产出指标: 1.完成农村公路保险里程全覆盖。 2.实现理赔全覆盖,出险及时。 3.采用规范化招投标程序进行保险对象选择,确保符合相关法律法规。 效益指标: 1.发生险情2次,抢险、修复工作都及时完成,实现“即修即赔”。 2. 提高农村公路抗风险能力,确保公路安全。 3.实现农村公路养护资金配置优化。 | ||||||
自评结论 | 优秀 |
2021年节能减排补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2259.45万元,执行数为2259.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、资金投放所有运营公交车辆,确保运行正常,提高了交通资源利用效率,缓解了交通拥堵,目前车辆技术状况良好,符合“公交优先”的发展要求,提高了市民乘坐公交车的舒适度及满意度,有助于引导人们树立正确的交通出行理念。2、新增及更换的公交车中新能源公交车比重100%,新增及更换新能源公交车纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”比例100%,绩效目标完成后,降低社会公众公共出行成本、提升公众节能减排意识、改善公众出行体验方面作用明显。3、根据省“十大民生实事”和市城市治堵要求,完成总体目标。绩效目标完成后,降低社会公众公共出行成本、提升公众节能减排意识、改善公众出行体验方面作用明显。评价发现的问题及原因:2021年没有偏离绩效目标。下一步改进的措施与建议:下一步,将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理,督促企业合理利用补助资金,确保资金执行到位。
项目单位自评基本情况表
项目名称:2021年节能减排补助资金
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||
项目负责人 | 吴家彬 | 联系电话 | 2273806 | ||||
地 址 | 寿尔福北路881号 | 邮编 | 323000 | ||||
项目起止时间 | 2020.01~2020.09 | ||||||
预算金额(万元) | 2259.45 | 实际支出金额(万元)
| 2259.45 | ||||
其中:中央财政 | |||||||
省财政 | 2259.45 | ||||||
市财政 | |||||||
其它 | |||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容 (经济科目) | 预算支出数 | 实际支出数 | |||||
其它对企业的补助 | 2259.45 | 2259.45 | |||||
支出合计 | 2259.45 | 2259.45 | |||||
三、项目绩效目标完成情况(简要) | |||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | |||||
浙财建【2020】176号文件于2020年12月下达资金2259.45万元,2021年1月资金全部到位。 | 新能源公交车按计划投入运营。项目投入运营后,降低公共交通运营成本,减少能源支出;零排放,改善城市公交车对生态环境的影响;明显有助于提升公众节能减排意识。该项目的运行,既能减低运行成本,又对经济效益、社会效益、生态效益产生良好的影响。利国利民,功在当代利在千秋。 | ||||||
自评结论 | 优秀 |
3.财政评价项目绩效评价结果:无。
4.部门评价项目绩效评价结果:无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出(类)其它科学技术支出(款)其它科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括施行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。
22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款数为:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):指反映财政用于其他污染减排方面的支出。
27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
29.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)救助打捞(项):指反映救助打捞方面的支出。
31.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
32.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
33.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):指反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。
34.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):指反映车辆购置税收入安排用于上述项目以外的其他支出。
35.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
附件2:丽水市交通运输局(本级)2021年度单位决算.zip
附件3:丽水市交通运输综合行政执法队2021年度单位决算.zip
附件4:丽水市公路港航与运输管理中心2021年度单位决算.zip
附件6:丽水市紧石电站船筏过坝管理处2021年度单位决算.zip
附件8:丽水市直属公路港航管理中心2021年单位决算.zip
附件9:丽水市直属公路管理段公路服务中心2021年度单位决算.zip