目录
一、概况 2
(一)部门职责 2
(二)机构设置 6
二、2023年度部门决算公开表 7
2023年度收入支出决算总表 7
2023年度收入决算表(分单位) 9
2023年度收入决算表(分科目) 10
2023年度支出决算表(分单位) 12
2023年度支出决算表(分科目) 13
2023年度财政拨款收入支出决算总表 15
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 17
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 24
三、2023年度部门决算情况说明 25
(一)收入支出决算总体情况说明 25
(二)收入决算情况说明 25
(三)支出决算情况说明 25
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 25
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 29
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 29
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 29
(十)机关运行经费支出说明 31
(十一)政府采购支出说明 32
(十二)国有资产占有使用情况说明 32
(十三)预算绩效情况说明 32
四、名词解释 39
五、附件 42
一、概况
(一)部门职责
(1)负责应急管理工作,指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作; (2)贯彻实施相关法律法规,组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关政策、规程和标准并监督实施。指导协调监督全市安全生产行政执法工作; (3)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。检查指导市直有关部门和各县(市、区)政府应急预案的制定和落实,推动应急避灾安置场所建设; (4)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情; (5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作; (6)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作; (7)统筹应急救援力量建设,统筹指导综合性应急救援队伍,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动社会应急救援力量建设; (8)按党委政府要求,组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作;负责监督管理消防工作,指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作; (9)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作; (10)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级调拨和市级救灾款物并监督使用; (11)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市直有关部门和各县(市、区)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作; (12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况; (13)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作; (14)开展应急管理、安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作; (15)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度; (16)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作; (17)组织执行上级应对重大灾害指挥机构的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各县(市、区)对应指挥机构的工作; (18)完成市委、市政府交办的其他任务。 (19)职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。 市城市管理指挥中心贯彻落实党中央和省委、市委方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是: 承担“城市大脑”的规划建设、日常运行维护、监督管理、指令发布工作,开展应急管理领域大数据分析、监测预警等信息化防控技术研究,承担事故灾难、自然灾害周期性统计分析的基础性工作。 承担市应急管理数字化工程项目具体建设、日常运维和相关技术保障,协助编写应急管理数字化规划。承担市应急管理综合指挥平台、传输网络、机房、监测预警和网络安全建设工作,提供日常运行的技术支撑保障。承担市应急管理业务信息系统建设和日常运行管理工作。 牵头负责经济运行、生态保护、民生保障、城市管理、基层治理、安全应急等城市综合治理信息的汇总、研判、分析、发布工作。 协助市应急管理局承担应急救援指挥调度和值班值守工作。 负责建成区内城市管理日常巡查和现场信息的整理、分析、交办、督办,建立城市管理工作电子台账,实施信息化管理。负责领导和管理城市监督员队伍,履行城市管理监督评价考核职能。 完成市应急管理局交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市应急管理局(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,丽水市应急管理局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位丽水市应急管理技术服务中心和丽水市城市管理指挥中心决算。
纳入丽水市应急管理局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.丽水市应急管理局(本级);2.丽水市城市管理指挥中心。
公开01表 | ||
部门:丽水市应急管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,136.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,580.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 185.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 87.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,118.07 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 3,325.57 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,716.51 | 本年支出合计 | 58 | 4,716.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,716.51 | 总 计 | 62 | 4,716.51 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:丽水市应急管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,716.51 | 3,136.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 |
丽水市应急管理局(本级) | 3,548.95 | 1,968.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 |
丽水市城市管理指挥中心 | 1,167.56 | 1,167.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:丽水市应急管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,716.51 | 3,136.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 185.06 | 185.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.97 | 174.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.65 | 116.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.24 | 69.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,118.07 | 1,118.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 597.84 | 597.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 394.79 | 394.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 203.05 | 203.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 520.23 | 520.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 520.23 | 520.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,325.57 | 1,745.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 3,325.57 | 1,745.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,376.35 | 1,376.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 354.23 | 354.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:丽水市应急管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,716.51 | 2,043.99 | 2,672.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市应急管理局(本级) | 3,548.95 | 1,599.72 | 1,949.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市城市管理指挥中心 | 1,167.56 | 444.27 | 723.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:丽水市应急管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,716.51 | 2,043.99 | 2,672.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 185.06 | 185.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.97 | 174.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.65 | 116.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.24 | 69.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,118.07 | 394.79 | 723.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 597.84 | 394.79 | 203.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 394.79 | 394.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 203.05 | 0.00 | 203.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 520.23 | 0.00 | 520.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 520.23 | 0.00 | 520.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,325.57 | 1,376.35 | 1,949.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 3,325.57 | 1,376.35 | 1,949.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,376.35 | 1,376.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 354.23 | 0.00 | 354.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,580.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:丽水市应急管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,136.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 185.06 | 185.06 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,118.07 | 1,118.07 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,745.57 | 1,745.57 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,136.51 | 本年支出合计 | 59 | 3,136.51 | 3,136.51 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,136.51 | 总 计 | 64 | 3,136.51 | 3,136.51 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:丽水市应急管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,136.51 | 2,043.99 | 1,092.51 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 185.06 | 185.06 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.97 | 174.97 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.65 | 116.65 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.24 | 69.24 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,118.07 | 394.79 | 723.28 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 597.84 | 394.79 | 203.05 | ||
2120104 | 城管执法 | 394.79 | 394.79 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 203.05 | 0.00 | 203.05 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 520.23 | 0.00 | 520.23 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 520.23 | 0.00 | 520.23 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,745.57 | 1,376.35 | 369.23 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,745.57 | 1,376.35 | 369.23 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,376.35 | 1,376.35 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 354.23 | 0.00 | 354.23 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:丽水市应急管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,548.37 | 302 | 商品和服务支出 | 455.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 215.79 | 30201 | 办公费 | 18.73 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 189.67 | 30202 | 印刷费 | 3.55 | 310 | 资本性支出 | 10.80 |
30103 | 奖金 | 446.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10.80 |
30107 | 绩效工资 | 75.49 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.75 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 58.32 | 30207 | 邮电费 | 11.58 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.35 | 30209 | 物业管理费 | 54.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.67 | 30211 | 差旅费 | 35.67 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 149.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 8.21 | 30213 | 维修(护)费 | 4.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 166.37 | 30214 | 租赁费 | 13.75 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.66 | 30215 | 会议费 | 4.70 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 25.37 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 23.94 | 30217 | 公务接待费 | 6.56 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.13 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.57 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.17 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.21 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.02 | 30229 | 福利费 | 35.18 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.21 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.60 | 30239 | 其他交通费用 | 35.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 127.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,578.03 | 公用经费合计 | 465.96 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:丽水市应急管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:丽水市应急管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:丽水市应急管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 19.50 | 18.56 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 12.00 | 12.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |
3.公务接待费 | 7.50 | 6.56 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4716.51万元,支出总计4716.51万元,与2022年度相比,各增加328.47万元,增长7.49%,主要原因是:丽水市应急救援中心租金及运行维护费及应急管理业务保障经费(省厅下拨的考试返还费用纳入一般公共预算)增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计4716.51万元;包括财政拨款收入3136.51万元(其中,一般公共预算3136.51万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计66.50%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入1580.00万元,占收入合计33.50%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计4716.51万元,其中基本支出2043.99万元,占43.34%;项目支出2672.51万元,占56.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3136.51万元,支出总计3136.51万元,与2022年相比,各增加101.96万元,增长3.36%。主要原因是丽水市应急救援中心租金及运行维护费项目、丽水市城市管理指挥中心综合保障服务项目租赁费增加。财政拨款支出年初预算数3279.77万元,完成年初预算的95.63%,主要原因是经费正常结余。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3136.51万元,占本年支出合计的66.50%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加321.22万元,增长11.41%。主要原因是:丽水市应急救援中心租金及运行维护费项目、丽水市城市管理指挥中心综合保障服务项目租赁费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3136.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)185.06万元,占5.90%;卫生健康支出(类)87.79万元,占2.80%;城乡社区支出(类)1118.07万元,占35.65%;灾害防治及应急管理支出(类)1745.57万元,占55.65%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3279.77万元,支出决算为3136.51万元,完成年初预算的95.63%,主要原因是:经费正常结余。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为116.65万元,支出决算数为116.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是经费正常开支。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为58.32万元,支出决算数为58.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是经费正常开支。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为11.18万元,支出决算数为10.10万元,完成年初预算的90.33%,决算数小于预算数的主要原因是经费正常结余。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为69.24万元,支出决算数为69.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是经费正常开支。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为18.55万元,支出决算数为18.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是经费正常开支。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算数为418.33万元,支出决算数为394.79万元,完成年初预算的94.37%,决算数小于预算数的主要原因是经费正常结余。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数为220.00万元,支出决算数为203.05万元,完成年初预算的92.30%,决算数小于预算数的主要原因是对中标单位的考核扣减等。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为523.60万元,支出决算数为520.23万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是丽水市城市大脑综合维护费(城管执法)项目经费结余。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为1393.90万元,支出决算数为1376.35万元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,正常运转。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算数为450.00万元,支出决算数为354.23万元,完成年初预算的78.72%,决算数小于预算数的主要原因是丽水市应急救援中心租金及运行维护费项目资金结余。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是考试费纳入一般公共预算后,年末调整预算,主要是用于搬迁市应急救援中心前产生的特种作业证考试相关费用等应急管理业务开支。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2043.99万元,其中:
人员经费1578.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费465.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.50万元,支出决算为18.56万元,完成全年预算的95.18%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,经费正常结余。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无因公出国(境)计划;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.00万元,占64.64%,与2022年度相比,减少22.89万元,下降65.60%,主要原因是无公务用车购置计划 ;公务接待费支出决算为6.56万元,占35.36%,与2022年度相比,增加0.26万元,增长4.16%,主要原因是厉行节约,经费缩减。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费正常开支。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是正常开支,主要用于安全生产、应急管理执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费全年预算数为7.50万元,支出决算为6.56万元,完成全年预算的87.47%。国内公务接待75批次,累计610人次。主要用于接待上级、兄弟市、县(市、区)应急管理部门督查检查指导交流联系工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是经费正常结余。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出6.56万元,主要用于接待上级、兄弟市、县(市、区)应急管理部门督查检查指导交流联系工作接待75批次,累计610人次。
(十)机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为430.09万元,支出决算为430.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费正常开支;比2022年度下降163.61万元,下降27.56%,主要原因是厉行节约。
(十一)政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额2544.86万元,其中:政府采购货物支出27.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2517.50万元。授予中小企业合同金额2057.70万元,占政府采购支出总额的80.86%。其中,授予小微企业合同金额1852.48万元,占授予中小企业合同金额的90.03%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.03%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,丽水市应急管理局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,丽水市应急管理局(汇总)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目6个,共涉及资金2692.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门下属“丽水市应急管理局”等1个单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:2023年,全市共发生各类生产安全事故45起、死亡40人,同比分别下降13.46%和9.09%,实现事故起数、死亡人数“双下降”,有效应对多轮梅汛期集中强降雨和台风“杜苏芮”“卡努”,因灾损失同比下降97.8%,实现“因灾损失少、人员零伤亡”,圆满完成平安护航全国两会、杭州亚(残)运会等重点任务。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,丽水市应急救援中心租金及运行维护费项目和丽水市巨灾保险项目绩效自评具体情况如下:
丽水市应急救援中心租金及运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“良”。项目全年预算数为260万元,8个月执行数为164.22万元,完成预算的63.16%。项目绩效目标完成情况:一是建成“一库一馆三中心一基地”丽水市应急救援中心一个,实现集约资源、联动共享。整合市本级、莲都区、开发区应急救援队伍、应急物资、宣传教育培训、应急体验馆等资源到市应急救援中心,减少重复建设投资和浪费,实现集约资源,联动共享,提高效率。发现的问题及原因:一是首年运营期间,因给与的项目经理经费远低于其实际承担的“储备库、体验馆、考试中心、应急救援队伍活动中心”四大类运营职责,导致无法聘任专业化的项目经理,造成相关运营不畅;二是场地相对独立情况下,基本水电费账户非独立,需分摊结算,实际运行过程中存在资源浪费现象。下一步改进措施:一是本着资源节约、运转高效的原则,重新核定2024年度物业与运维相关费用,提高经费使用效率;二是参照兄弟县市将水电费、考试材料费、考评员费用、零星耗材采购、消防安全演练等纳入统一招标范畴,实现节能降耗、统筹、责任落实。
丽水市巨灾保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1580万元,执行数为1580万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加强数字化建设,在市级层面建立统一的自然灾害及损失历史数据库,统筹获取气象、灾害和损失等历史数据,为丽水巨灾保险试点工作的可持续发展提供技术支撑;二是完成10支县级综合应急救援队伍建设,总人数300人,落实办公备勤场地,实行24小时专职人员备勤。完成乡镇(街道)综合应急救援队伍建设,173个乡镇(街道)实现全覆盖,总人数6180人。完成村级应急救援队伍建设,配备基本应急救援装备和个人防护装备,建强应急处突“最先一公里”。指导并推动专业应急救援队伍建设,建成3支地面航空应急救援示范队伍。发现的问题及原因:一是查勘定损周期长。因大灾往往造成公路受损范围广,损失情况复杂且受损金额大,所以后续为核定损失的查勘难度大,周期长,分乡镇收集理赔材料时效慢等多种原因导致灾后理赔时效性较低;二是灾中资金支持力度不足。主要体现在巨灾保险涉及的人员转移和应急救援费用。因灾中各乡镇都忙于救灾工作,所以受损失金额无法确定,材料难收集等因素影响,导致理赔资金在灾中使用效率低。下一步改进措施:一是应对核损周期长问题,加强巨灾保险人员配备,依托不同县市配备本县联络员,以提高前端材料收集速度,积极引入三方队伍参与核损查勘,提高现场查勘时效;二是应对灾中资金支持力度不足问题,优化人员转移和公路大灾预赔付机制,按预报人员清单、公路受损清单进行灾中预赔付,通过简化单证和,实现部分灾中资金理赔,更快更好的用于救灾和灾后重建,从而体现丽水巨灾力量。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。 25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
五、附件
附件 | |||
2023年部门(单位)项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 丽水市应急管理局 | 丽水市巨灾保险项目 | 优 |
2 | 丽水市应急管理局 | 丽水市应急救援中心租金及运行维护费 | 良 |
3 | 丽水市应急管理局 | 应急管理业务保障经费 | 优 |
4 | 丽水市城市管理指挥中心 | 物理大厅及设备租赁服务(城市管理) | 良 |
5 | 丽水市城市管理指挥中心 | 数字城管信息采集费(城市管理) | 优 |
6 | 丽水市城市管理指挥中心 | 城市大脑综合维护费 | 良 |